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    中国致公党云南省委员会2025年度部门决算公开说明

    作者: 发表时间:2026年08月18日 点击:166次

    目录 


    第一部分  部门概况

    一、主要职责

    二、基本情况

    三、重点工作概述


    第二部分  2025年度部门决算表

    一、收入支出决算表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表


    第三部分  2025年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占用情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明



    第五部分  名词解释





    第一部分  部门概况


            一、主要职责

            中国致公党是以归侨、侨眷中的中上层人士组成的,具有政治联盟特点的,致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。中国致公党云南省委员会(以下简称致公党云南省委)成立于1986年2月,发展至今,现下设致公党云南省委监督委员会和13个专门委员会。截止2025年12月31日有6个州市级地方委员会(昆明、玉溪、红河、曲靖、大理、保山)、9个基层委员会、6个总支、92个支部,全省致公党党员有2654人,按照《关于印发中国致公党云南省委机关机构改革方案的通知》(云编〔1996〕44号)文件,致公党云南省委主要履行以下职责:

            1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

            2.贯彻执行致公党中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

            3.负责致公党各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

            4.组织和推动各级地方组织参政议政,做好维护稳定团结工作。

            5.组织基层组织和党员开展社会服务与海外联谊,为社会主义两个文明建设和祖国统一服务。

            6.维护党员和联系的归侨、侨眷合法权益,做好服务。


            二、基本情况

            (一)机构设置情况

            我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、组织处、宣传处、联络处、参政议政处、所属单位0个。

            1.办公室承担机关行政事务,负责省委对内外的联系接待;会议文件和重要文稿的起草,文秘、档案、收发、会务、信息、财务、固定资产、车辆、安全保卫、计划生育、督查督办、精神文明建设、八个专门工作委员会工作和其他行政管理协调工作;负责机关内部具体人事和退休人员的服务工作;负责本单位综合性会议及重大活动的组织筹备工作;协调各处室办理全局性工作,承办上级交予的其他事项。

            2.组织处组织处主要承担的任务是贯彻执行本党中央组织发展的方针、原则;负责全省的组织发展、组织建设及党员管理、基层干部及党员培训,建立健全党员业绩及党籍档案;负责后备干部队伍的建设和推荐工作,联系和指导基层组织工作;提出本党市委委员、常委的拟任人选;提出全国和市级人大代表、政协委员及其他有关人选的建议;承办信访工作,承办监督委员会的日常事务和上级交予的其他工作。

            3.宣传处宣传中国共产党的路线、方针和政策,宣传致公党的性质、任务、地位和作用;组织学习本党党章、党史;负责全省党员的思想教育和思想建设,指导基层组织的政治学习;了解致公党党员思想动态,配合有关处室对致公党员进行政治思想教育;开展对外宣传报道工作;了解和掌握成员的思想动态,搞好成员的思想建设,负责有关的理论研究及《云南致公》、《致公信息专报》、云南致公微信公众号及云南致公网站的编辑发行;负责省委机关文化建设;承办上级交予的其他工作。

            4.联络处联系本党党员和省内外组织,做好海外联谊、"三胞"及各方人士特别是重点人物、社团的联络接待,组织开展办学、讲学、支边扶贫、科技咨询等工作;负责"省委经济联络委员会"的日常工作;帮助和指导基层组织开展社会服务;加强与政府部门及其他"五侨"单位的协调合作,加强与海外华人华侨,特别是知名侨领、侨界新生代、海外留学人员的团结联谊,推进引资引智工作;发挥海外华人华侨熟悉当地情况的优势,服务有条件的企业"走出去"到海外投资合作;积极协助配合有关单位开展与周边国家的民间交流;承办上级交予的其他工作。

            5.参政议政处负责起草本党省委参政议政文稿;负责组织开展本党省委课题调研工作;负责收集并反映社情民意;负责开展本党省委参政议政工作的研讨与培训;负责制定参政议政工作相关文件并承办有关来文、来电;完成领导交办的其他工作。作好致公党省委会参政议政的有关材料的准备工作,指导基层开展参政议政工作;拟订调研课题,搞好专题调研;收集有关信息,反映社情民意;负责有关参政议政理论政策的研究工作;完成领导交办的其他工作。

            (二)决算单位构成情况

            纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

            纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

            (三)部门人员和车辆的编制及实有情况

            我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的:公务员20人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。

            我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。

            年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

           三、重点工作概述

           2025年是中国致公党成立100周年,是“十四五”规划收官之年,也是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年。在致公党中央、中共云南省委的领导和中共云南省委统战部的具体指导帮助下,致公党云南省第八届委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神,贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示精神,以“我们都是收信人”的高度政治自觉深入学习贯彻习近平总书记致中国致公党成立100周年重要贺信精神,秉持“致力为公跟党走、侨海报国建新功”的优良传统和崇高使命,以“三实”作风建设年为重要抓手,锚定“3815”战略发展目标,持续深化三大“主委工程”成效,积极开展“对外联络工作上新台阶履职促进活动”,发挥致公党侨海特色和地方组织优势,各项工作取得新成效,为推进中国式现代化云南实践贡献了致公力量。



    第二部分  2025年度部门决算表

    (详见附件)

            中国致公党云南省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空;无国有资本经营收入支出 ,国有资本经营预算财政拨款的收支决算表为空。


            第三部分  2025年度部门决算情况说明

             一、收入决算情况说明

            中国致公党云南省委员会2025年度收入合计8244141.43元。其中:财政拨款收入8244141.43元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少152620.00元,下降1.82%。其中:财政拨款收入减少152620.00元,下降1.82%;上级补助收入减少0.00元,下降0.00%;事业收入减少0.00元,下降0.00%;经营收入减少0.00元,下降0.00%;附属单位上缴收入减少0.00元,下降0.00%;其他收入减少0.00元,下降0.00%。主要原因是:2025减少年中国发展论坛经费等项目经费,严格执行厉行节约,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等一般公用支出减少。

            二、支出决算情况说明

            中国致公党云南省委员会2025年度支出合计8244141.43元。其中:基本支出6263647.71元,占总支出的75.98%;项目支出1980493.72元,占总支出的24.02%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少152620.00元,下降1.82%。其中:基本支出增加271564.17元,增长4.53%;项目支出减少424184.17元,下降17.64%;上缴上级支出减少0.00元,下降0.00%;经营支出减少0.00元,下降0.00%;对附属单位补助支出减少0.00元,下降0.00%。主要原因是:2025减少年中国发展论坛经费等项目经费,严格执行厉行节约,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费等一般公用支出减少。

            (一)基本支出情况

            2025年度用于保障中国致公党云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6263647.71元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5346778.03元,占基本支出的85.36%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费916869.68元,占基本支出的14.64%。

            (二)项目支出情况

            2025年度用于保障中国致公党云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1980493.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。民主党派专项业务及社会服务保障项目经费357000元,主要用于完成参政议政工作会议,致公党云南省委全委会及专委会会议,社会服务工作会议、主题教育及内部监督委员会会议等等。民主党派专项业务项目经费763000元,主要用于宣传外联党员风采采访,“致公之家”建设和维护费,选派省属基层组织党员赴致公中央培训差旅费,监委会领导每年参加中央监督委员相关会议,监督委员会计划赴地方组织督查工作差旅费,参政议政调研考察工作,编辑制作印刷《云南致公》刊物等等。

            三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

           (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

            中国致公党云南省委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8244141.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少152620.00元,下降1.82%,完成年初预算的96.57%。

            (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

            1.一般公共服务(类)支出6799511.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%,完成年初预算的96.00%。主要用于主要用于:一是项目支出,如民主党派专项业务及社会服务保障项目经费357000元,完成参政议政工作会议,致公党云南省委全委会及专委会会议,社会服务工作会议、举办中国发展论坛、主题教育及内部监督委员会会议;民主党派专项业务项目经费763000元,主要用于宣传外联党员风采采访,开展专项民主监督,“致公之家”建设和维护费,选派省属基层组织党员赴致公中央培训差旅费,监委会领导每年参加中央监督委员相关会议,监督委员会计划赴地方组织督查工作差旅费,参政议政调研考察工作,编辑制作印刷《云南致公》刊物等等。二是基本人员工资支出、单位日常开支等;造成预决算差异的主要原因是:严格执行厉行节约,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置,严控因公出国境等三公经费支出,一般公用支出相比年初预算减少。

            2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            8.社会保障和就业(类)支出505554.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的97.14%。主要用于养老保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年度1月退休一名厅级干部,相应支出减少。

            9.卫生健康(类)支出556406.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%,完成年初预算的98.09%。主要用于医疗保险缴纳;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年度1月退休一名厅级干部,相应支出减少。

            10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            19.住房保障(类)支出382669.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%,完成年初预算的104.53%。主要用于职工公积金缴存;造成预决算差异的主要原因是:公积金2025年基数调整。

            20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

            26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。


    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            (一)总体情况

            2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为91604.00元,决算为12588.00元,完成年初预算的13.74%;支出决算较上年减少1149.00元,下降8.36%。

            因公出国(境)费用支出年初预算为51604.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为40000.00元,决算为12588.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的31.47%。

            因公出国(境)费用支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少1149.00元,下降8.36%;具体是国内接待费支出决算12588.00元(其中:外事接待费支出决算5473.00元),较上年减少1149.00元,下降8.36%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

            (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为91604.00元,支出决算为12588.00元,完成年初预算的13.74%,支出决算较上年减少1149.00元,下降8.36%。

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为51604.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为40000.00元,决算为12588.00元,完成年初预算的31.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:公务接待费12588.00元,比上年13737元减少8.36%;公务用车运行维护费0.00万元,比上年0.00万元无增减;因公出国(境)团组数0批次0人;公务接待7批次92人,比上年7批次83人相比,增加0批次9人,单位按工作安排接待人数增加,接待级别低,接待费减少。

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少1149.00元,下降8.36%,具体是国内接待费支出决算12588.00元(其中:外事接待费支出决算5473.00元),较上年增减少1149元,下降8.36%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:公务接待费12588.00元,比上年13737元减少8.36%;公务用车运行维护费0.00万元,比上年0.00万元无增减;因公出国(境)团组数0批次0人;公务接待7批次92人,比上年7批次83人相比,增加0批次9人,单位按工作安排接待人数增加,接待级别低,接待费减少。

            一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

            1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

            2.购置车辆0辆。

            3.安排国内公务接待7批次(其中:外事接待3批次),接待人次92人(其中:外事接待人次33人)。主要用于主要用于接待海外侨领及各省市致公党组织等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

            (三)需要说明的事项

            不存在需要说明的事项。


    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

            一、机关运行经费支出情况

            中国致公党云南省委员会2025年机关运行经费支出916869.68元,比上年增减少100716.50元,下降9.90%,主要原因严格执行厉行节约,办公费、印刷费、水电费、办公设备购置,严控因公出国境等三公经费支出,一般公用支出相比年初预算减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费等费用。

            二、国有资产占用情况

            截至2025年末,中国致公党云南省委员会资产总额213442.97元,其中,流动资产147931.68元,固定资产65511.29元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少46443.36元,其中固定资产减少19351.04元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

    (国有资产占有使用情况表详见附表)       

            三、政府采购支出情况

            2025年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

            四、部门绩效自评情况

            部门绩效自评情况详见附表。

            五、其他重要事项情况说明无。

            六、相关口径说明

            (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

            (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

            (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

            (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


    第五部分  名词解释

            部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

            专项民主监督:开展专项民主监督,是各民主党派的重要使命,也是各民主党派对云南省重大战略决策进行的专项监督,专项民主监督工作经费是指专门拨付各民主党派,主要用于各民主党派对省委、省政府乡村振兴,高原湖泊保护等各项工作专项监督及协助做好各项工作的专门项目。

            “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  


            附件:中国致公党云南省委员会决算公开目录附表



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